Presidencia de la Nación

Informes de Auditoria Interna 2022


  • Informe de Auditoría N°17/2022: Auditoría Ambiental
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  • Informe de Auditoría N°16/2022: Capital Humano: Higiene y Seguridad Laboral
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  • Informe de Auditoría N°15/2022: Tiene por objetivo verificar la gestión de aranceles vigentes en el Organismo durante el período 2021, así como el cumplimiento de la normativa y procedimientos relativos a la actualización de la oferta tecnológica.
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  • Informe de Auditoría N°14/2022: Tiene por objetivo analizar la planificación de los servicios y los desvíos de la ejecución presupuestaria, a través de la evaluación del procedimiento de planificación y la verificación de las causas de los desvíos en la ejecución durante ejercicio 2021.
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  • Informe de Auditoría N°13/2022: Tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional aprobadas por la Resolución Nº87/2022 de la SIGEN.
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  • Informe de Auditoría N°12/2022: Tiene por objetivo analizar la formulación y ejecución presupuestaria respecto a los recursos y Créditos presupuestarios.
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  • Informe de Auditoría N°11/2022: Tiene por objetivo relevar y analizar las áreas vinculadas al fomento de la competitividad industrial, la influencia de las actividades involucradas en la generación de oferta tecnológica y las estrategias e instrumentos utilizadas por el organismo para el fomento de la competitividad.
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  • Informe de Auditoría N°10/2022: Tiene por objetivo verificar el razonable cumplimiento de la normativa respecto a contrataciones, sus pagos e imputación contable correspondientes a los regímenes “T.A.C.” (Resolución INTI N°16/2019 y modificatorias), “F.R.I” (Resolución INTI N°31/2018), Legitimo Abono y Reconocimiento de Gastos.
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  • Informe de Auditoría N°9/2022: Tiene por objeto analizar el funcionamiento de los Consejos Asesores Regionales.
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  • Informe de Auditoría N°8/2022: Tiene por objeto evaluar el cumplimiento de la normativa respecto a la administración del Fondo Rotatorio
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  • Informe de Auditoría N°7/2022: El objetivo de esta auditoría fue dar cumplimiento a la solicitud efectuada por la Subgerencia Operativa Regional NOA, a través de la verificación de los saldos contables de la Caja Chica, el saldo de la Cuenta Corriente bancaria, los anticipos pendientes de rendición y el corte de documentación.
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  • Informe de Auditoría N°6/2022: Tiene por objeto analizar el funcionamiento de los Consejos Asesores Sectoriales.
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  • Informe de Auditoría N°5/2022: Tiene por objeto Evaluar el cumplimiento de la normativa respecto a contrataciones correspondiente a Presupuesto Nacional
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  • Informe de Auditoría N°4/2022: Tiene por objeto evaluar el sistema de control interno del proceso de liquidación de haberes, respecto a descuentos por créditos, embargos y licencias por maternidad.
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  • Informe de Auditoría N°3/2022: El objetivo de esta auditoria es evaluar las transferencias efectuadas al Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo.
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  • Informe de Auditoría N°2/2022: Tiene por objeto evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021.
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  • Informe de Auditoría N°1/2022: Tiene por objeto realizar los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y de libros y otros procedimientos, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.
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