Normas Generales de Control Interno


Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional

Como órgano Rector del Sistema de Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional, normativo, de supervisión y coordinación, corresponde a la Sindicatura General de la Nación dictar normas de control interno. Las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional deben ser aplicadas en todo el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

Normas Generales de Control Interno

Normas de Control Interno

Resolución
Resolución 172/2014

Resolución
Resolución 158/2015

Presentación de las Normas de Control Interno
Presentación de las Normas de Control Interno

Normas Generales de Control Interno para Tecnologías de Información

Las Normas de Control Interno para la Tecnología informática establecen los controles mínimos que deben ser implementados por las áreas responsables de la tecnología. Abarcan los sistemas y demás recursos tecnológicos.

Norma
Normas Generales de Control Interno para Tecnologías de Información

Resolución
Resolución n° 48/2005

Normas Mínimas de Control Interno para el buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado

Están destinadas a optimizar la utilización de los recursos dirigidos a la explotación y comercialización de bienes y servicios de la gestión empresarial en un marco de transparencia.

Norma
Normas Mínimas de Control Interno para el buen Gobierno Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado

Resolución
Resolución N° 37/2006

Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas

Se considera buena práctica de control interno que las autoridades superiores de los organismos que integran el Sector Público Nacional definidos en el Artículo 8° de la Ley N° 24.156, elaboren adicionalmente a los procedimientos vigentes para la rendición de cuentas y transmisión de los asuntos a su cargo, un Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas.

Informe de control interno y gestión SIGEN 2007-2011

Informe de Control Interno y Gestión

Resolución
Resolución N° 175/2015

Norma
Contenidos sugeridos de los informes de control interno

Resolución
Resolución N° 97/2011

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno

  • Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno
  • Normas Particulares sobre constitución y funcionamiento de Comités de Control
  • Buena Práctica de control interno: Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos

Resolución
Resolución N° 36/2011